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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 131003
Data de emissão 31/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 60,00
Valor Liquidado R$ 60,00
Valor Pago R$ 60,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE CORTINAS PARA A BASE DA SAMU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***853763**
Dados do Credor
Nome do Credor PERPETUA FONSECA NETA VOGADO
CPF/CNPJ ***423213**
Endereço RUA SAO JOSE, 918, CENTRO, CEP:64915000
Cidade REDENCAO DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE CORTINAS PARA A BASE DA SAMU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/01/2022 9 1 60,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2022 60,00