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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 522024
Data de emissão 22/05/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 1.500,00
Valor Pago R$ 1.500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DE FERRO, PARA COLOCACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***359203**
Dados do Credor
Nome do Credor AIRTON PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***939031**
Endereço RUA ANTONIO PEREIRA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade REDENCAO DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DE FERRO, PARA COLOCACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/05/2019 9 1 1.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/06/2019 500,00
22/05/2019 1.000,00