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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 113001
Data de emissão 13/01/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA IGD-SUAS
Valor Empenhado R$ 1.400,00
Valor Liquidado R$ 1.400,00
Valor Pago R$ 1.400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A TERESINA, EM VISITA TECNICA INSTITUCIONAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO AMBITO LOCAL.
CPF do Ordenador ***359203**
Dados do Credor
Nome do Credor MARCOS FONSEC AMORIM SOBRINHO
CPF/CNPJ ***808213**
Endereço RUA DO FERREIRO, 0, PLANALTINA, CEP:
Cidade REDENCAO DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A TERESINA, EM VISITA TECNICA INSTITUCIONAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO AMBITO LOCAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/01/2020 9 1 1.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/01/2020 1.400,00