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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1212001
Data de emissão 12/12/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 728,50
Valor Liquidado R$ 728,50
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***853763**
Dados do Credor
Nome do Credor 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ ***730880001**
Endereço AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1, MACAUBA, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/12/2019 9 1 728,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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