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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 828009
Data de emissão 28/08/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 309,19
Valor Liquidado R$ 309,19
Valor Pago R$ 309,19
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, POR POSTOS CREDENCIADOS.
CPF do Ordenador ***359203**
Dados do Credor
Nome do Credor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ ***399660001**
Endereço RUA RUI BARBOSA, SALA 03, 449, CENTRO, CEP:18290000
Cidade BURI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, POR POSTOS CREDENCIADOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/08/2020 9 1 309,19
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/10/2020 309,19