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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231154
Data de emissão 31/12/2020
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE
Valor Empenhado R$ 2.207,09
Valor Liquidado R$ 2.207,09
Valor Pago R$ 2.207,09
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OU COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***359203**
Dados do Credor
Nome do Credor L. PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
CPF/CNPJ ***380820001**
Endereço ROD. BR135, KM 200, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade REDENCAO DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OU COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2020 9 1 2.207,09
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/12/2020 2.207,09