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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1221002
Data de emissão 21/12/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 716,00
Valor Liquidado R$ 716,00
Valor Pago R$ 716,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ORGANIAZACAO DE COFFE BREAK PARA ATIVIDADES DE ALUSIVAS AO NATAL DAS EQUIPES VINCULADAS AOS PROGRAMASD SOCIAIS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***359203**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO DE SOUSA BARBOSA
CPF/CNPJ ***158863**
Endereço POVOADO PEDRINHAS, 0, ZONA RURAL, CEP:64915000
Cidade REDENCAO DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ORGANIAZACAO DE COFFE BREAK PARA ATIVIDADES DE ALUSIVAS AO NATAL DAS EQUIPES VINCULADAS AOS PROGRAMASD SOCIAIS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/12/2020 9 1 716,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2020 35,80
28/12/2020 680,20