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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231001
Data de emissão 31/12/2020
Unidade Orçamentária COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG
Valor Empenhado R$ 350,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 061 2017, PREGAO PRESENCIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 021 2017.
CPF do Ordenador ***732508**
Dados do Credor
Nome do Credor ALTOLINK TELECOM EIRELLIME
CPF/CNPJ ***812670001**
Endereço AV BUCAR NETO, 961, CENTRO, CEP:
Cidade FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 061 2017, PREGAO PRESENCIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 021 2017.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2020 350,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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