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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1006002
Data de emissão 06/10/2021
Unidade Orçamentária COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG
Valor Empenhado R$ 90,00
Valor Liquidado R$ 90,00
Valor Pago R$ 90,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA A CHEFE DE EQUIPE DE INSTALACAO FISICA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO.
CPF do Ordenador ***732508**
Dados do Credor
Nome do Credor ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***805743**
Endereço RUA SAO CRISTOVAO, 0, GEOCONDA, CEP:64915000
Cidade REDENCAO DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA A CHEFE DE EQUIPE DE INSTALACAO FISICA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/10/2021 9 1 90,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/10/2021 90,00