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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 525001
Data de emissão 25/05/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 900,00
Valor Liquidado R$ 900,00
Valor Pago R$ 900,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM VIAGEM A TERESINA -PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCA E FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
CPF do Ordenador ***359203**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***146163**
Endereço TRAVESSAO SAO CRISTOVAO, 0, GIOCONDA, CEP:
Cidade REDENCAO DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM VIAGEM A TERESINA -PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCA E FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/05/2022 9 1 900,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/05/2022 900,00