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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229002
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 16.951,09
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OU COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.
CPF do Ordenador ***853763**
Dados do Credor
Nome do Credor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ ***399660001**
Endereço RUA RUI BARBOSA, SALA 03, 449, CENTRO, CEP:18290000
Cidade BURI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OU COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
29/12/2022 16.951,09
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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