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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230012
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação ENCARGOS COM A CEPISA-ELETROBRAS
Valor Empenhado R$ 277.903,83
Valor Liquidado R$ 277.903,83
Valor Pago R$ 277.903,83
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***359203**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS S A
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV.MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Energia
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 277.903,83
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/12/2022 277.903,83