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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho3004
Data de emissão03/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 600,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor PagoR$ 600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***233451**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA REUNIÃO NOVOS COORDENADORES DAS BASES DO SAMU PARA TRATAR DAS ESTRATÉGIAS E ALINHAMENTO DO SAMU NOS MUNICÍPIOS.
Dados do Credor
Nome do CredorILANA FONSECA DE AMORIM
CPF/CNPJ***526733**
EndereçoREDENÇÃO DO GURGUEIA, 0, CENTRO, 64.915-000
CidadeREDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoManutenção dos Serviços Municipais de Saúde
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000621100034 000557 21/02/2025 600,00